集团合约部在加强内控内审工作的基础上,不断探讨理论与实际相联系,积极完成苏州市内部审计协会举办的理论研讨课题。根据苏州市内部审计协会《关于2014年全市内部审计增加组织价值理论研讨获奖情况的通报》,我集团田惠鸣同志撰写的论文《内部审计的增值作用及实践》,获得苏州市论文评比三等奖。这是继2013年论文获得苏州市二等奖,江苏省三等奖后,2014年论文再次获得内部审计协会专业奖项。 近几年,集团坚持不懈,加大内控内审工作力度,内控内审水平不断提升,为集团运营管理起到了很好的保驾护航作用。
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